目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年主要工作任务
四、滁州市科学技术馆2018年度部门预算说明
(一)2018年度收入支出预算情况说明
(二)2018年度收入预算情况说明
(三)2018年度支出预算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.预算绩效管理情况
四、名词解释
五、部门预算表
一、部门主要职能
滁州市科学技术馆(滁州市科技咨询服务中心)是一个机构,二块牌子,滁州市科技馆是滁州市委、市政府全面实施创新驱动发展战略,提升全民科学素质而投资建设的公益性社会科学文化项目,是我市重要的科普教育活动场所。
二、部门预算单位构成
滁州市科学技术馆为2017年新增单位,从预算单位构成看,仅包括本单位(二级单位)预算。
三、2018年主要工作任务
2018年,滁州市科技馆将继续全面对外免费开放,突出抓好五项重点工作:①深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,提高人员政治素养;②建立健全各项规章制度,保障科技馆平稳有序地运转;③丰富展览教育活动的内容,提升科技馆科普公共服务能力;④提升后勤保障能力,夯实科技馆可持续发展的基础;⑤紧抓文明、双拥等工作,为创建全国文明城市做贡献。
四、滁州市科学技术馆2018年度部门预算说明
(一)2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计751.28万元,支出预算总计751.28万元。与2017年预算数相比,收入、支出均增加707.58万元,增长94.18%,主要原因:2017年,滁州市科技馆成立,经费不再由科协暂管,独立收支核算。
(二)2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计751.28万元,其中:财政拨款收入预算751.28万元,占100%;事业收入预算0万元;经营收入预算0万元;其他收入预算0万元。
(三)2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计751.28万元,其中:基本支出39.28万元,占5.23%;项目支出712万元,占94.77%;经营支出0万元。
(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计751.28万元,支出预算总计751.28万元,与2017年预算相比,收入、支出均增加707.58万元,增长94.18%,主要原因:2017年,滁州市科技馆成立,经费不再由科协暂管,独立收支核算。
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年度财政拨款支出预算751.28万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加707.58万元,增长94.18%。主要原因是2017年,滁州市科技馆成立,经费不再由科协暂管,独立收支核算。
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算39.28万元,其中人员经费33.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、公务接待费。
(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市科学技术馆2018年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2018年度滁州市科学技术馆机关运行经费427.28万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2018年度滁州市科学技术馆政府采购支出预算324万元,其中:政府采购货物支出预算150万元、政府采购服务支出预算174万元。
3.国有资产占有使用情况。
4.预算绩效管理情况。
本单位未编制和批复预算绩效目标。
四、名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算表